中共旬阳县委政法委员会2017年财政预算信息公开
365bet体育在线官网 www.baidushihundan.com 2017-04-11 09:48:51 来源:本网 作者: 点击:
一、部门主要职责
根据党的路线方针政策和县委的部署,研究制定贯彻落实的具体措施,统一政法各部门的思想和行动。检查政法部门公正廉洁执法情况,结合实际,研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促大案要案的查处工作。扎实推进“党建引领,三治融合”社会管理工作,推进基层社会治理破题见效。组织、协调社会治安综合治理工作,落实平安建设措施,营造平安和谐的社会环境。组织构建大调解工作体系,排查化解矛盾隐患,指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助党委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部。组织、推动政法部门开展党风廉政建设,协助纪检部门查处违纪违法行为。及时向党委反映政法工作重大情况,办理党委和上级党委政法委交办的其他事项。
二、2017年度部门主要工作任务
全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,全面落实中、省、市、县维护稳定暨政法工作会议和县委十五次党代会、十五届二次全会精神,紧紧围绕建设“一强五好”陕西强县奋斗目标和服务保障“六五五”工作部署,以“促守法、调纷争、打邪恶”依法治理+“专案行动护法威”为抓手,深入开展基层社会治理创新,推动平安旬阳、法治旬阳和过硬队伍建设,努力在维护社会大局和谐稳定、提升社会治安公众安全感、增强政法队伍满意度和打造旬阳特色社会治理品牌上,全面追赶超越,以全市一流全省先进的优异成绩保障陕西强县建设、迎接党的十九大胜利召开。
三、单位基本情况
我单位属全额拨款的行政单位。编制20人,现有工作人员20人。
四、部门预算收支编制的相关依据及测算分析情况
2017年预算编制按县财政局编制口径执行。工资福利、对个人和家庭人员经费根据2016年12月工资表实有人员,按照国家工资福利待遇相关政策从实预算,日常公用经费根据定员定额标准从实预算,项目支出根据部门职能及保持事业发展需要从实核定。2017年,全年预算收入251.09万元,均为公共预算拨款。支出251.09万元,其中:工资福利支出181.49万元,对个人和家庭补助15.57万元,日常公用经费54.03万元,做到年度收支预算平衡。
附表:2017年政法委部门预算公开表
根据党的路线方针政策和县委的部署,研究制定贯彻落实的具体措施,统一政法各部门的思想和行动。检查政法部门公正廉洁执法情况,结合实际,研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促大案要案的查处工作。扎实推进“党建引领,三治融合”社会管理工作,推进基层社会治理破题见效。组织、协调社会治安综合治理工作,落实平安建设措施,营造平安和谐的社会环境。组织构建大调解工作体系,排查化解矛盾隐患,指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助党委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部。组织、推动政法部门开展党风廉政建设,协助纪检部门查处违纪违法行为。及时向党委反映政法工作重大情况,办理党委和上级党委政法委交办的其他事项。
二、2017年度部门主要工作任务
全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,全面落实中、省、市、县维护稳定暨政法工作会议和县委十五次党代会、十五届二次全会精神,紧紧围绕建设“一强五好”陕西强县奋斗目标和服务保障“六五五”工作部署,以“促守法、调纷争、打邪恶”依法治理+“专案行动护法威”为抓手,深入开展基层社会治理创新,推动平安旬阳、法治旬阳和过硬队伍建设,努力在维护社会大局和谐稳定、提升社会治安公众安全感、增强政法队伍满意度和打造旬阳特色社会治理品牌上,全面追赶超越,以全市一流全省先进的优异成绩保障陕西强县建设、迎接党的十九大胜利召开。
三、单位基本情况
我单位属全额拨款的行政单位。编制20人,现有工作人员20人。
四、部门预算收支编制的相关依据及测算分析情况
2017年预算编制按县财政局编制口径执行。工资福利、对个人和家庭人员经费根据2016年12月工资表实有人员,按照国家工资福利待遇相关政策从实预算,日常公用经费根据定员定额标准从实预算,项目支出根据部门职能及保持事业发展需要从实核定。2017年,全年预算收入251.09万元,均为公共预算拨款。支出251.09万元,其中:工资福利支出181.49万元,对个人和家庭补助15.57万元,日常公用经费54.03万元,做到年度收支预算平衡。
附表:2017年政法委部门预算公开表
2017年部门综合预算收支总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 支出功能分科目(按大类) | 预算数 | 支出经济科目(按大类) | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 251.09 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 251.09 | |
(一)、经费拨款(补助) | 244.09 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 181.49 | |
(二)、事业发展补助收入 | 7.00 | 三、国防支出 | 商品和服务支出 | 15.57 | |
(三)、政府调剂收入 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 54.03 | ||
二、上级补助收入 | 五、教育支出 | 二、项目支出 | 0.00 | ||
三、事业收入 | 六、科学技术支出 | 工资福利支出 | |||
四、事业单位经营收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 商品和服务支出 | |||
五、附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 对个人和家庭的补助 | |||
六、其他收入 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 对企事业单位的补贴 | |||
十、节能环保支出 | 债务利息支出 | ||||
十一、城乡社区支出 | 债务还本支出 | ||||
十二、农林水支出 | 基本建设支出 | ||||
十三、交通运输支出 | 其他资本性支出 | ||||
十四、资源勘探信息等支出 | 其他支出 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 三、上缴上级支出 | ||||
十六、金融支出 | 四、事业单位经营支出 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 五、对附属单位补助支出 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | |||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、其他支出 | |||||
二十二、债务还本支出 | |||||
二十三、债务付息支出 | |||||
本年收入合计 | 251.09 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 251.09 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||||
年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 | ||
基本支出结转 | 基本支出结转 | ||||
项目支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||||
经营结余 | 经营结余 | ||||
收入总计 | 251.09 | 支出总计 | 251.09 |
2017年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分) | |||||
单位:万元 | |||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
合计 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 251.09 | 251.09 | ||
20101 | 共产党事务 | 251.09 | 251.09 | ||
2010101 | 行政运行 | 251.09 | 251.09 | ||
2017年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分) | |||||
单位:万元 | |||||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
合计 | 251.09 | 251.09 | 0.00 | ||
301 | 工资福利支出 | 181.49 | 181.49 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 73.92 | 73.92 | ||
30102 | 津贴补贴 | 99.11 | 99.11 | ||
30103 | 奖金 | 8.46 | 8.46 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 由城乡居民养老经办中心填 | ||
30109 | 机关事业单位职业年金缴费 | 0.00 | 由城乡居民养老经办中心填 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | |||
302 | 商品和服务支出 | 54.03 | 54.03 | 0.00 | |
30201 | 办公费 | 18.70 | 18.70 | ||
30202 | 印刷费 | 5.00 | 5.00 | ||
30203 | 咨询费 | 0.00 | |||
30204 | 手续费 | 0.00 | |||
30205 | 水费 | 0.00 | |||
30206 | 电费 | 0.00 | |||
30207 | 邮电费 | 2.00 | 2.00 | ||
30208 | 取暖费 | 0.00 | |||
30211 | 差旅费 | 9.00 | 9.00 | ||
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | |||
30213 | 维修(护)费 | 2.00 | 2.00 | ||
30215 | 会议费 | 2.00 | 2.00 | ||
30216 | 培训费 | 2.00 | 2.00 | ||
30217 | 公务接待费 | 5.30 | 5.30 | ||
30224 | 被装购置费 | 0.00 | |||
30226 | 劳务费 | 0.00 | |||
30227 | 委托业务费 | 0.00 | |||
30228 | 工会经费 | 1.50 | 1.50 | ||
30229 | 福利费 | 3.53 | 3.53 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 | ||
30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 15.57 | 15.57 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 退休人员已移交至城乡居民养老经办中心的不填 ;未移交至城乡居民养老经办中心的要填 | ||
30302 | 退休费 | 0.00 | |||
30305 | 生活补助 | 0.42 | 0.42 | ||
30307 | 医疗费 | 0.00 | |||
30308 | 助学金 | 0.00 | |||
30311 | 住房公积金 | 15.15 | 15.15 | ||
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | |||
30399 | 其他对个人和家庭补助支出 | 0.00 | |||
310 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
2017年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费支出预算表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | |||||
小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
105001 | 中共旬阳县委政法委员会 | 10.30 | 8.30 | 5.30 | 3.00 | 3.00 | 2.00 |
责任编辑:旬阳县人大 文章录入:旬阳县人大