共青团旬阳县委2017年部门预算公开说明
365bet体育在线官网 www.baidushihundan.com 2017-04-11 09:42:06 来源:本网 作者: 点击:
一、部门主要职责
1、贯彻执行党的路线、方针、政策,围绕县委、政府的中心工作,按照上级团委的部署要求,制定全县共青团工作计划(要点),参与拟定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策。
2、调查研究青少年思想动态和青少年工作状况,研究青少年运动、青少年思想和青少年事业发展等问题,为县委、政府决策提供依据。
3、团结和带领全县广大团员青年发扬“党有号召、团有行动”的光荣传统,积极推动经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,为全面建成小康社会,加快推进社会主义现代化,实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献智慧和力量。
4、坚持对青年的教育和引导,组织青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平总书记系列重要讲话精神,广泛开展党的基本路线教育,爱国主义、集体主义和社会主义思想教育,社会主义道德教育,近现代史和国情教育,民主法治教育,增强青年的民族自尊心、自信心和自强精神,树立正确的世界观、人生观和价值观,用社会主义核心价值体系教育青少年,造就有理想、有道德、有文化、有纪律的接班人和青年建设人才。
5、团结带领全县广大团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用,充分调动和发挥青年的积极性和创造性,组织青年参加县域深化改革和完善社会主义市场经济体制的实践,在推进“五大突破”,打赢“五场硬仗”,推动“六大转型升级”中建功立业。
6、以改革创新精神全面推进团的基层组织建设和制度建设,不断提高团的建设科学化水平;发扬优良传统和作风,生动活泼、富于创造性的开展工作,把共青团建设成为团结教育青年的坚强核心。
7、拟定实施全县团员发展计划和团队干部培养计划;负责全县共青团组织的团费收缴、管理和使用。
8、指导全县青年社会组织工作;组织青少年积极参与社会管理和民主监督,促进民主与法制建设。
9、积极探索创建青少年活动阵地,加强对青少年活动阵地的管理、使用,努力增强服务青少年的能力水平。
10、宣传贯彻《未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》;代表和维护青少年的具体利益,围绕党的中心任务,开展适合青年特点的独立活动,关心青年的工作、学习和生活,切实为青年服务,向县委、县政府反映青年的意见和要求,开展社会监督,同各种危害青少年的现象作斗争,保护和促进青少年的健康成长。
11、领导全县少先队工作,协助有关部门选聘和管理中、小学校少先队辅导员和镇级总辅导员;保护和关心少年儿童成长,坚持以社会主义思想和共产主义精神教育少年儿童,引导他们从小学习做人、从小学习立志、从小学习创造,做中国特色社会主义事业的合格建设者和可靠接班人。
12、承办县委、县政府和上级团组织交办的其他工作。
二、2017年主要工作任务及目标
1、按照省市团委要求,启动并尽快完成团县委换届选举工作。确保通过换届,使团县委领导班子素质进一步得到提高,结构得到进一步优化,活动得到进一步增强。
2、持续抓好中央、省委、市委、县委党的群团工作会议精神的贯彻落实,进一步增强共青团组织的政治性、先进性、群众性,着重解决好“行政化、机关化、娱乐化、贵族化”等问题,有序启动县级层面共青团改革工作。
3、持续加强青少年的思想引领,加强社会主义核心价值观教育,发挥好团字号微博、微信作用,将网上共青团建设推向深入。
4、组织动员全县广大团员青年积极投身打赢“五场硬仗”,推进“五大突破”实现“六个转型升级”主战场,营造奋斗的青春最美丽的良好氛围。
5、充分发挥共青团组织化、社会化动员优势,围绕生产扶贫、教育扶贫、人才扶贫、公益扶贫等方面,凝聚各级共青团组织、青年社会组织和广大团员青年力量助力脱贫攻坚。
6、强化全团带队。培养少先队名师和少先队活动课教研力量,培育开发具有旬阳地域特色的少先队文化产品,在助力青少年成长成才中创新创优,不断扩大影响力和知名度。
7、持续落实从严治团要求,全面加强团的基层组织建设、团干部队伍建设和团员先进性建设。
三、部门基本情况
团县委属一级预算单位,正科级建制。为全额拨款的参照公务员法管理事业单位,编制7人,实际在职人员5人。
四、部门预算收支说明
(一)2017年部门预算总体收支情况说明
2017年度部门收入预算47.73万元,其中一般预算财政拨款收入47.73万元。支出预算共计47.73万元,其中基本支出37.73万元,含工资福利支出30.5万元、商品和服务支出4.66万元、对个人和家庭补助支出2.57万元;项目支出10万元,含商品和服务支出10万元。(后附表格详细说明)
(二)2017年部门预算财政拨款收支情况说明
2017年度部门预算财政拨款收入共计47.73万元,支出共计47.73万元。按支出功能科目分,一般公共服务支出是群众团体事务支出47.73万元。含:(1)行政运行37.73万元,是反映单位的基本运行支出;(2)一般行政管理事务10万元。主要用于开展团干部培训工作和指导基层团建、青少年思想政治教育、运用新媒体宣传引导青年、构建枢纽型组织建设、培育孵化社会青年组织、推动青年就业创业、少先队辅导员队伍建设、青年志愿服务等重点工作和业务的开展。
(三)2017年部门一般公共预算拨款“三公”经费及会议费支出预算情况说明
2017年部门一般公共预算拨款“三公”经费及会议费收入共计1.2万元,支出共计1.2万元。按支出科目分,会议费支出1万元,公务接待费支出0.2万元。
五、附件
共青团旬阳县委2017年部门预算表
1、贯彻执行党的路线、方针、政策,围绕县委、政府的中心工作,按照上级团委的部署要求,制定全县共青团工作计划(要点),参与拟定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策。
2、调查研究青少年思想动态和青少年工作状况,研究青少年运动、青少年思想和青少年事业发展等问题,为县委、政府决策提供依据。
3、团结和带领全县广大团员青年发扬“党有号召、团有行动”的光荣传统,积极推动经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,为全面建成小康社会,加快推进社会主义现代化,实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献智慧和力量。
4、坚持对青年的教育和引导,组织青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平总书记系列重要讲话精神,广泛开展党的基本路线教育,爱国主义、集体主义和社会主义思想教育,社会主义道德教育,近现代史和国情教育,民主法治教育,增强青年的民族自尊心、自信心和自强精神,树立正确的世界观、人生观和价值观,用社会主义核心价值体系教育青少年,造就有理想、有道德、有文化、有纪律的接班人和青年建设人才。
5、团结带领全县广大团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用,充分调动和发挥青年的积极性和创造性,组织青年参加县域深化改革和完善社会主义市场经济体制的实践,在推进“五大突破”,打赢“五场硬仗”,推动“六大转型升级”中建功立业。
6、以改革创新精神全面推进团的基层组织建设和制度建设,不断提高团的建设科学化水平;发扬优良传统和作风,生动活泼、富于创造性的开展工作,把共青团建设成为团结教育青年的坚强核心。
7、拟定实施全县团员发展计划和团队干部培养计划;负责全县共青团组织的团费收缴、管理和使用。
8、指导全县青年社会组织工作;组织青少年积极参与社会管理和民主监督,促进民主与法制建设。
9、积极探索创建青少年活动阵地,加强对青少年活动阵地的管理、使用,努力增强服务青少年的能力水平。
10、宣传贯彻《未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》;代表和维护青少年的具体利益,围绕党的中心任务,开展适合青年特点的独立活动,关心青年的工作、学习和生活,切实为青年服务,向县委、县政府反映青年的意见和要求,开展社会监督,同各种危害青少年的现象作斗争,保护和促进青少年的健康成长。
11、领导全县少先队工作,协助有关部门选聘和管理中、小学校少先队辅导员和镇级总辅导员;保护和关心少年儿童成长,坚持以社会主义思想和共产主义精神教育少年儿童,引导他们从小学习做人、从小学习立志、从小学习创造,做中国特色社会主义事业的合格建设者和可靠接班人。
12、承办县委、县政府和上级团组织交办的其他工作。
二、2017年主要工作任务及目标
1、按照省市团委要求,启动并尽快完成团县委换届选举工作。确保通过换届,使团县委领导班子素质进一步得到提高,结构得到进一步优化,活动得到进一步增强。
2、持续抓好中央、省委、市委、县委党的群团工作会议精神的贯彻落实,进一步增强共青团组织的政治性、先进性、群众性,着重解决好“行政化、机关化、娱乐化、贵族化”等问题,有序启动县级层面共青团改革工作。
3、持续加强青少年的思想引领,加强社会主义核心价值观教育,发挥好团字号微博、微信作用,将网上共青团建设推向深入。
4、组织动员全县广大团员青年积极投身打赢“五场硬仗”,推进“五大突破”实现“六个转型升级”主战场,营造奋斗的青春最美丽的良好氛围。
5、充分发挥共青团组织化、社会化动员优势,围绕生产扶贫、教育扶贫、人才扶贫、公益扶贫等方面,凝聚各级共青团组织、青年社会组织和广大团员青年力量助力脱贫攻坚。
6、强化全团带队。培养少先队名师和少先队活动课教研力量,培育开发具有旬阳地域特色的少先队文化产品,在助力青少年成长成才中创新创优,不断扩大影响力和知名度。
7、持续落实从严治团要求,全面加强团的基层组织建设、团干部队伍建设和团员先进性建设。
三、部门基本情况
团县委属一级预算单位,正科级建制。为全额拨款的参照公务员法管理事业单位,编制7人,实际在职人员5人。
四、部门预算收支说明
(一)2017年部门预算总体收支情况说明
2017年度部门收入预算47.73万元,其中一般预算财政拨款收入47.73万元。支出预算共计47.73万元,其中基本支出37.73万元,含工资福利支出30.5万元、商品和服务支出4.66万元、对个人和家庭补助支出2.57万元;项目支出10万元,含商品和服务支出10万元。(后附表格详细说明)
(二)2017年部门预算财政拨款收支情况说明
2017年度部门预算财政拨款收入共计47.73万元,支出共计47.73万元。按支出功能科目分,一般公共服务支出是群众团体事务支出47.73万元。含:(1)行政运行37.73万元,是反映单位的基本运行支出;(2)一般行政管理事务10万元。主要用于开展团干部培训工作和指导基层团建、青少年思想政治教育、运用新媒体宣传引导青年、构建枢纽型组织建设、培育孵化社会青年组织、推动青年就业创业、少先队辅导员队伍建设、青年志愿服务等重点工作和业务的开展。
(三)2017年部门一般公共预算拨款“三公”经费及会议费支出预算情况说明
2017年部门一般公共预算拨款“三公”经费及会议费收入共计1.2万元,支出共计1.2万元。按支出科目分,会议费支出1万元,公务接待费支出0.2万元。
五、附件
共青团旬阳县委2017年部门预算表
2017年部门综合预算收支总表 | |||||
单位:百元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 支出功能分科目(按大类) | 预算数 | 支出经济科目(按大类) | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 4,773.00 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 3,773.00 | |
(一)、经费拨款(补助) | 3,773.00 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 3,050.00 | |
(二)、事业发展补助收入 | 1,000.00 | 三、国防支出 | 商品和服务支出 | 466.00 | |
(三)、政府调剂收入 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 257.00 | ||
二、上级补助收入 | 五、教育支出 | 二、项目支出 | 1,000.00 | ||
三、事业收入 | 六、科学技术支出 | 工资福利支出 | |||
四、事业单位经营收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 商品和服务支出 | 1,000.00 | ||
五、附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 对个人和家庭的补助 | |||
六、其他收入 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 对企事业单位的补贴 | |||
十、节能环保支出 | 债务利息支出 | ||||
十一、城乡社区支出 | 债务还本支出 | ||||
十二、农林水支出 | 基本建设支出 | ||||
十三、交通运输支出 | 其他资本性支出 | ||||
十四、资源勘探信息等支出 | 其他支出 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 三、上缴上级支出 | ||||
十六、金融支出 | 四、事业单位经营支出 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 五、对附属单位补助支出 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | |||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、其他支出 | |||||
二十二、债务还本支出 | |||||
二十三、债务付息支出 | |||||
本年收入合计 | 4,773.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 4,773.00 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||||
年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 | ||
基本支出结转 | 基本支出结转 | ||||
项目支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||||
经营结余 | 经营结余 | ||||
收入总计 | 4,773.00 | 支出总计 | 4,773.00 |
2017年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分) | |||||
单位:百元 | |||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
合计 | 4,773.00 | 3,773.00 | 1,000.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 3,773.00 | 1,000.00 | ||
20129 | 群团事务 | 3,773.00 | 1,000.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 3,773.00 | |||
2012902 | 一般行政管理事务 | 10,000.00 | |||
…… | |||||
…… |
2017年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分) | |||||
单位:百元 | |||||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
合计 | 4,773.00 | 3,773.00 | 1,000.00 | ||
301 | 工资福利支出 | 3,050.00 | 3,050.00 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 1,375.00 | 1,375.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 1,555.00 | 1,555.00 | ||
30103 | 奖金 | 120.00 | 120.00 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 由城乡居民养老经办中心填 | ||
30109 | 机关事业单位职业年金缴费 | 0.00 | 由城乡居民养老经办中心填 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | |||
302 | 商品和服务支出 | 1,466.00 | 466.00 | 1,000.00 | |
30201 | 办公费 | 570.00 | 120.00 | 450.00 | |
30202 | 印刷费 | 0.00 | |||
30203 | 咨询费 | 0.00 | |||
30204 | 手续费 | 0.00 | |||
30205 | 水费 | 0.00 | |||
30206 | 电费 | 0.00 | |||
30207 | 邮电费 | 0.00 | |||
30208 | 取暖费 | 0.00 | |||
30211 | 差旅费 | 310.00 | 80.00 | 230.00 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | |||
30213 | 维修(护)费 | 0.00 | |||
30215 | 会议费 | 100.00 | 100.00 | ||
30216 | 培训费 | 350.00 | 30.00 | 320.00 | |
30217 | 公务接待费 | 20.00 | 20.00 | ||
30224 | 被装购置费 | 0.00 | |||
30226 | 劳务费 | 0.00 | |||
30227 | 委托业务费 | 0.00 | |||
30228 | 工会经费 | 28.00 | 28.00 | ||
30229 | 福利费 | 88.00 | 88.00 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | |||
30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 257.00 | 257.00 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 退休人员已移交至城乡居民养老经办中心的不填 ;未移交至城乡居民养老经办中心的要填 | ||
30302 | 退休费 | 0.00 | |||
30305 | 生活补助 | 0.00 | |||
30307 | 医疗费 | 0.00 | |||
30308 | 助学金 | 0.00 | |||
30311 | 住房公积金 | 257.00 | 257.00 | ||
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | |||
30399 | 其他对个人和家庭补助支出 | 0.00 | |||
310 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
2017年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费支出预算表 | |||||||||
单位:百元 | |||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | |||||
小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
共青团旬阳县委 | 120.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 100.00 |
责任编辑:旬阳县人大 文章录入:旬阳县人大