中共旬阳县直机关工委2017年部门预算信息公开
365bet体育在线官网 www.baidushihundan.com 2017-04-11 09:25:08 来源:本网 作者: 点击:
为了做好预算和“三公”经费信息公开工作,根据旬政办发〔2017〕5号文件要求,现将我单位2017年预算和“三公”经费预算信息公开如下:
一、部门主要职责
旬阳县直属机关工作委员会属县委工作部门,是负责县直机关党的思想、作风、组织建设的工作机构。其职责是:领导县直机关党的组织,指导县直机关党组织和党员发展、管理、教育、监督工作,指导县直各党委(除人武部外)的党建工作,领导县直机关纪委和群团组织开展工作。
二、2017年度部门主要工作任务及目标
2017年县直机关党建工作指导思想是:以党的十八届六中全会精神为指导,持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化,全面贯彻落实县委第十五次党代会精神,以严肃党内政治生活和强化党内监督为重点,以“先锋行动党旗红”主题实践活动为机关党建统揽,认真贯彻落实省委“三项机制”,扎实开展“四大行动”,建强队伍、服务中心,为建设陕西强县凝聚力量、提供保障。
为此,今年要着力抓好以下四方面工作:1、以“先锋行动党旗红”主题实践活动为统揽,深入开展“四大行动”;2、推进“两学一做”学习教育常态化制度化,做好迎接党的十九大各项工作;3、以严肃党内政治生活和强化党内监督为重点,从严规范组织生活;4、以加强党内政治文化建设为重点,加强思想政治教育。
三、 单位基本情况
2002年8月,工委从组织部中分出单设。现有直属机关党总支2个,党支部52个,党员1103名。工委机关编制4人,实有5人。
四、部门预算收支编制的相关依据及测算分析情况
2017年预算编制按县财政局文件编制口径执行。工资福利、对个人和家庭人员经费根据2017年元月工资表实有人员,按照国家工资福利待遇相关政策从实预算,日常公用经费根据定员定额标准从实预算,项目支出根据部门职能及保持事业发展需要从实核定。2017年,全年预算收入4845百元(其中公共预算拨款4045百元,事业发展补助800百元)。预算支出4845百元,其中:工资福利支出3294百元,对个人和家庭补助281百元,日常公用经费1270百元(其中三公经费90百元),做到年度收支预算平衡。
附:旬阳县直机关工委2017年部门预算表
一、部门主要职责
旬阳县直属机关工作委员会属县委工作部门,是负责县直机关党的思想、作风、组织建设的工作机构。其职责是:领导县直机关党的组织,指导县直机关党组织和党员发展、管理、教育、监督工作,指导县直各党委(除人武部外)的党建工作,领导县直机关纪委和群团组织开展工作。
二、2017年度部门主要工作任务及目标
2017年县直机关党建工作指导思想是:以党的十八届六中全会精神为指导,持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化,全面贯彻落实县委第十五次党代会精神,以严肃党内政治生活和强化党内监督为重点,以“先锋行动党旗红”主题实践活动为机关党建统揽,认真贯彻落实省委“三项机制”,扎实开展“四大行动”,建强队伍、服务中心,为建设陕西强县凝聚力量、提供保障。
为此,今年要着力抓好以下四方面工作:1、以“先锋行动党旗红”主题实践活动为统揽,深入开展“四大行动”;2、推进“两学一做”学习教育常态化制度化,做好迎接党的十九大各项工作;3、以严肃党内政治生活和强化党内监督为重点,从严规范组织生活;4、以加强党内政治文化建设为重点,加强思想政治教育。
三、 单位基本情况
2002年8月,工委从组织部中分出单设。现有直属机关党总支2个,党支部52个,党员1103名。工委机关编制4人,实有5人。
四、部门预算收支编制的相关依据及测算分析情况
2017年预算编制按县财政局文件编制口径执行。工资福利、对个人和家庭人员经费根据2017年元月工资表实有人员,按照国家工资福利待遇相关政策从实预算,日常公用经费根据定员定额标准从实预算,项目支出根据部门职能及保持事业发展需要从实核定。2017年,全年预算收入4845百元(其中公共预算拨款4045百元,事业发展补助800百元)。预算支出4845百元,其中:工资福利支出3294百元,对个人和家庭补助281百元,日常公用经费1270百元(其中三公经费90百元),做到年度收支预算平衡。
附:旬阳县直机关工委2017年部门预算表
2017年部门综合预算收支总表 | |||||
单位:百元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 支出功能分科目(按大类) | 预算数 | 支出经济科目(按大类) | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 4,845.00 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 4,845.00 | |
(一)、经费拨款(补助) | 4,045.00 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 3,294.00 | |
(二)、事业发展补助收入 | 800.00 | 三、国防支出 | 商品和服务支出 | 1,270.00 | |
(三)、政府调剂收入 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 281.00 | ||
二、上级补助收入 | 五、教育支出 | 二、项目支出 | 0.00 | ||
三、事业收入 | 六、科学技术支出 | 工资福利支出 | |||
四、事业单位经营收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 商品和服务支出 | |||
五、附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 对个人和家庭的补助 | |||
六、其他收入 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 对企事业单位的补贴 | |||
十、节能环保支出 | 债务利息支出 | ||||
十一、城乡社区支出 | 债务还本支出 | ||||
十二、农林水支出 | 基本建设支出 | ||||
十三、交通运输支出 | 其他资本性支出 | ||||
十四、资源勘探信息等支出 | 其他支出 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 三、上缴上级支出 | ||||
十六、金融支出 | 四、事业单位经营支出 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 五、对附属单位补助支出 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | |||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、其他支出 | |||||
二十二、债务还本支出 | |||||
二十三、债务付息支出 | |||||
本年收入合计 | 4,845.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 4,845.00 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||||
年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 | ||
基本支出结转 | 基本支出结转 | ||||
项目支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||||
经营结余 | 经营结余 | ||||
收入总计 | 4,845.00 | 支出总计 | 4,845.00 |
2017年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分) | |||||
单位:百元 | |||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
合计 | 4,845.00 | 4,845.00 | |||
131 | 一般公共服务支出 | 4,845.00 | 4,845.00 | ||
13101 | 其它共产党事务 | 4,845.00 | 4,845.00 | ||
1310001 | 行政运行 | 4,845.00 | 4,845.00 | ||
2017年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分) | |||||
单位:百元 | |||||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
合计 | 4,845.00 | 4,845.00 | 0.00 | ||
301 | 工资福利支出 | 3,294.00 | 3,294.00 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 1,549.00 | 1,549.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 1,611.00 | 1,611.00 | ||
30103 | 奖金 | 134.00 | 134.00 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 由城乡居民养老经办中心填 | ||
30109 | 机关事业单位职业年金缴费 | 0.00 | 由城乡居民养老经办中心填 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | |||
302 | 商品和服务支出 | 1,270.00 | 1,270.00 | 0.00 | |
30201 | 办公费 | 100.00 | 100.00 | ||
30202 | 印刷费 | 150.00 | 150.00 | ||
30203 | 咨询费 | 0.00 | |||
30204 | 手续费 | 0.00 | |||
30205 | 水费 | 0.00 | |||
30206 | 电费 | 0.00 | |||
30207 | 邮电费 | 70.00 | 70.00 | ||
30208 | 取暖费 | 87.00 | 87.00 | ||
30211 | 差旅费 | 350.00 | 350.00 | ||
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | |||
30213 | 维修(护)费 | 0.00 | |||
30215 | 会议费 | 100.00 | 100.00 | ||
30216 | 培训费 | 290.00 | 290.00 | ||
30217 | 公务接待费 | 90.00 | 90.00 | ||
30224 | 被装购置费 | 0.00 | |||
30226 | 劳务费 | 0.00 | |||
30227 | 委托业务费 | 0.00 | |||
30228 | 工会经费 | 32.00 | 32.00 | ||
30229 | 福利费 | 1.00 | 1.00 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | |||
30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 281.00 | 281.00 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 退休人员已移交至城乡居民养老经办中心的不填 ;未移交至城乡居民养老经办中心的要填 | ||
30302 | 退休费 | 0.00 | |||
30305 | 生活补助 | 0.00 | |||
30307 | 医疗费 | 0.00 | |||
30308 | 助学金 | 0.00 | |||
30311 | 住房公积金 | 281.00 | 281.00 | ||
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | |||
30399 | 其他对个人和家庭补助支出 | 0.00 | |||
310 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
2017年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费支出预算表 | |||||||||
单位:百元 | |||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | |||||
小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
131001 | 中共旬阳县直机关工委 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 |
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