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旬阳县审计局2017年部门预算


365bet体育在线官网 www.baidushihundan.com   2017-04-11 09:28:50   来源:本网   作者:   点击:

  根据旬财发〔2017〕41号文件要求,现将我单位2017年部门预算和“三公”经费预算信息公开如下:
  一、基本情况及主要职责
  旬阳县审计局属财政全额拨款行政单位,编制29人(其中:行政编制23人,事业编制6人),2017年初在职人数27人,退休人员11人。主要职责是:
  (一)负责对县级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障国民经济和社会健康发展;对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。
  (二)制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划,制定并组织实施年度审计计划;对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。
  (三)向县长提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告;受县政府委托向县人大常委会提出县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果的报告;向县政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果;依法向社会公布审计结果;向县政府有关部门通报审计情况和审计结果。
  (四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:
  1.县财政预算执行情况和其他财政收支,县级各部门预算的执行情况、决算和其他财政收支。
  2.镇人民政府预算的执行情况、决算和其他财政收支,省市财政转移支付资金。
  3.使用县级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。
  4.国家建设项目的最高限价、预算执行和结(决)算情况。
  5.县属国有企业和地方金融机构、县政府规定的县属国有资本占控股地位或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。
  6.县政府部门、县级人民政府管理和其他单位受县政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支。
  7.上级审计机关授权审计的省、市属驻旬企事业单位财务收支。
  8.上级审计机关授权的国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。
  9.法律、行政法规规定应当由县级审计机关审计的其他事项。
  (五)按规定对县管领导干部及依法属于县审计局审计监督对象的单位主要负责人实施经济责任审计。
  (六)组织实施对国家财经法律、法规、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
  (七)依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。
  (八)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
  (九)组织审计县驻外非经营性机构的财务收支,依法通过适当方式组织审计县属国有企业和金融机构的境外资产、负债和损益。
  (十)推广“金审工程”在审计领域的应用,建设我县审计信息系统,组织计算机审计和专业培训。
  (十一)指导镇财政审计所审计业务工作;
  (十二)承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。
  二、2017年度主要工作任务及目标
  1.持续推进审计监督“五个全覆盖”,突出重点、拓展深度、确保质量。科学编制年度“一二三类”审计项目计划,将所有县本级预算单位、政府投资项目、领导干部经济责任、村级财务收支纳入审计监督范围,按照分类管理、点面结合、层级互补的模式滚动推进,实现县本级预算单位“年年审”,50万元以上的政府投资项目“全部审”,领导干部经济责任5年内完成一轮审计,扎实开展村级财务收支审计,积极探索村干部经济责任审计,保障公共资金“最后一公里”的安全,真正做到“哪里有公共资金哪里就有审计”。继续做好审计发现问题督促整改,对2016年度审计所发现问题整改落实及审计建议采纳情况全面进行专项审计调查,对重要事项进行必要的延伸和追溯。
  2.深入开展稳增长政策落实情况跟踪审计,促进重大政策落地生根。把稳增长、促发展作为当前审计工作的首要任务,紧盯项目落地、资金保障、简政放权、生态环境保护、精准扶贫、社会救助等政策落实等情况,重点揭示和查处不作为、慢作为、假作为、乱作为等问题,切实推进稳增长等政策落实。同时,审计密切关注经济社会发展过程中出现的新情况、新问题,在防止苗头性、倾向性问题方面发挥积极作用。突出政策跟踪审计特点,选择框架内的重点事项进行审计,力求审准、审深、审透,找准问题症结,推动有效解决问题。抓住政策贯彻落实的重点、难点和关键节点,注重从宏观层面揭示和分析问题,提出具有前瞻性、建设性的审计建议,为领导决策当好参谋。同时,将开展稳增长等政策跟踪审计作为一项常态化工作,着重抓好审计发现问题的整改工作,避免类似问题再次发生。
  3.不断深化审计成果运用,让审计服务县域经济发展大局的作用更加凸显。加大审计成果资源的利用力度,着眼宏观,服务大局,从满足领导管理决策的需要出发,对查实的问题进行定性、定量分析,形成有较高价值的审计成果。加强审计分析研究,特别是对审计中发现的带有普遍性、倾向性、苗头性的问题,要深入分析原因,从体制、机制上提出针对性地解决和预防问题的措施和办法。以查处重大违法违纪线索和揭露体制机制问题为导向,进一步提升审计质量,力争每个审计项目都做到问题揭露深、分析透、定性准、建议实,形成质量可靠的“审计产品”,为审计成果的运用奠定坚实基础。继续落实好审计要情报告制度,对审计中发现的普遍性、倾向性、苗头性的问题提出意见建议及时形成书面要情报县委、县政府,为领导决策提供参考,为旬阳经济社会发展献计献策。
  4.积极创新审计的组织管理,构建科学合理、适应发展、成效显著的工作模式。整合不同审计资源,建立“优势互补、资源共享、成果共用、信息互通”的审计组织方式,以国家审计为主导,充分用好社会审计力量,不断加强协审队伍建设,切实发挥镇办财政审计所作用。对审计资源统筹管理,形成审计机关统一组织,分工明确、分级负责的审计组织方式,提高审计效率,降低审计成本,提升审计质量,进一步完善审计中介聘请、使用、管理等制度,使社会审计资源更好地服务国家审计项目。
  5.适应新常态践行新理念,为建设“一强五好”陕西强县担当护航。深刻领会省委“三项机制”和审计署“关于适应新常态,践行新理念”的新要求,关注财政支出绩效和积极财政政策的实施效果,坚决查处以“打酱油的钱不能打醋”等为借口导致资金长期闲置问题,促进整合专项、盘活存量、用好增量、优化结构、深化改革、提高绩效。准确把握“容错纠错”精神内涵,与被审计单位建立事前沟通机制,促进财政资金发挥最大效益,以审计部门的主动担当支持县域经济发展和重大项目建设。
  三、部门收支预算编制的依据及测算分析情况
  2017年预算编制按旬财发〔2017〕41号文件批复执行。工资福利、对个人和家庭人员经费根据2017年元月工资表实有人员,按照国家工资福利待遇相关政策从实预算,日常公用经费按照定员定额标准从实预算,项目支出结合2017年审计工作任务进行测算编制。2017年全年预算收入247.22万元,均为财政拨款收入。支出预算合计247.22万元,其中:工资福利支出184.08万元,对个人和家庭补助16.07万元,日常公用经费支出47.07万元。
  附:旬阳县审计局2017年部门预算表

2017年部门综合预算收支总表
        单位:百元
收                   入 支                        出
项    目 预算数 支出功能分科目(按大类) 预算数 支出经济科目(按大类) 预算数
一、财政拨款收入 24,722.00 一、一般公共服务支出   一、基本支出 24,722.00
  (一)、经费拨款(补助) 22,122.00 二、外交支出       工资福利支出 18,408.00
  (二)、事业发展补助收入 1,600.00 三、国防支出       商品和服务支出 4,707.00
  (三)、政府调剂收入 1,000.00 四、公共安全支出       对个人和家庭的补助 1,607.00
二、上级补助收入   五、教育支出   二、项目支出 0.00
三、事业收入   六、科学技术支出       工资福利支出  
四、事业单位经营收入   七、文化体育与传媒支出       商品和服务支出  
五、附属单位上缴收入   八、社会保障和就业支出       对个人和家庭的补助  
六、其他收入   九、医疗卫生与计划生育支出       对企事业单位的补贴  
    十、节能环保支出       债务利息支出  
    十一、城乡社区支出       债务还本支出  
    十二、农林水支出       基本建设支出  
    十三、交通运输支出       其他资本性支出  
    十四、资源勘探信息等支出       其他支出  
    十五、商业服务业等支出   三、上缴上级支出  
    十六、金融支出   四、事业单位经营支出  
    十七、援助其他地区支出   五、对附属单位补助支出  
    十八、国土海洋气象等支出      
    十九、住房保障支出      
    二十、粮油物资储备支出      
    二十一、其他支出      
    二十二、债务还本支出      
    二十三、债务付息支出      
           
本年收入合计 24,722.00 本年支出合计 0.00 本年支出合计 24,722.00
  用事业基金弥补收支差额                                   结余分配  
  年初结转和结余 0.00 年末结转和结余 0.00
     基本支出结转       基本支出结转  
      项目支出结转和结余           项目支出结转和结余  
      经营结余    经营结余  
       
收入总计 24,722.00 支出总计 24,722.00


2017年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)
          单位:百元
功能科目编码 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** 1 2 3 **
  合计   22,122.00 2,600.00  
201 一般公共服务支出   22,122.00 2,600.00  
 20101   人大事务        
  2010101    行政运行        
 20102   政协事务        
  2010201    行政运行        
  ……        


2017年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)
          单位:百元
经济科目编码 经济科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** 1 2 3 **
  合计 24,722.00 22,122.00 2,600.00  
301 工资福利支出 18,408.00 18,408.00 0.00  
  30101   基本工资 8,832.00 8,832.00    
  30102   津贴补贴 8,812.00 8,812.00    
  30103   奖金 764.00 764.00    
  30104   其他社会保障缴费 0.00      
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 0.00     由城乡居民养老经办中心填
  30109   机关事业单位职业年金缴费 0.00     由城乡居民养老经办中心填
  30199   其他工资福利支出 0.00      
302 商品和服务支出 4,707.00 2,107.00 2,600.00  
  30201   办公费 1,150.00 200.00 950.00  
  30202   印刷费 150.00 50.00 100.00  
  30203   咨询费 0.00      
  30204   手续费 0.00      
  30205   水费 0.00      
  30206   电费 300.00 250.00 50.00  
  30207   邮电费 60.00 60.00    
  30208   取暖费 0.00      
  30211   差旅费 1,600.00 300.00 1,300.00  
  30212   因公出国(境)费用 0.00      
  30213   维修(护)费 90.00 90.00    
  30215   会议费 100.00 100.00    
  30216   培训费 120.00 100.00 20.00  
  30217   公务接待费 480.00 300.00 180.00  
  30224   被装购置费 0.00      
  30226   劳务费 0.00      
  30227   委托业务费 0.00      
  30228   工会经费 180.00 180.00    
  30229   福利费 477.00 477.00    
  30231   公务用车运行维护费 0.00      
  30239   其他交通费用 0.00      
  30299   其他商品和服务支出 0.00      
303 对个人和家庭的补助 1,607.00 1,607.00 0.00  
  30301  离休费 0.00     退休人员已移交至城乡居民养老经办中心的不填 ;未移交至城乡居民养老经办中心的要填
  30302   退休费 0.00    
  30305   生活补助 0.00      
  30307   医疗费 0.00      
  30308   助学金 0.00      
  30311   住房公积金 1,607.00 1,607.00    
  30314   采暖补贴 0.00      
  30399   其他对个人和家庭补助支出 0.00      
310 其他资本性支出 0.00 0.00 0.00  
  31002   办公设备购置 0.00      
  31007   信息网络及软件购置更新 0.00      


2017年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费支出预算表
                  单位:百元
单位编码 单位名称 合计 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 会议费
小计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置及运行维护费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8
    580.00 480.00   480.00 0.00     100.00



 
责任编辑:旬阳县人大    文章录入:旬阳县人大

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