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旬阳县政府办2017年部门预算信息公开


365bet体育在线官网 www.baidushihundan.com   2017-04-07 20:55:53   来源:本网   作者:   点击:

  按照部门预算编制程序要求,现将我单位2017年部门预算和“三公”经费预算信息公开如下:
  一、单位主要职责
  县政府办公室是协助县政府领导处理县政府日常工作的职能部门。主要职责是:1、负责县政府的日常文书处理和日常事务工作;2、围绕县政府总体工作部署,收集整理信息,准确反映全县政治、经济、社会发展动态,围绕县政府各项决策组织开展调查研究,为县政府科学决策和指导工作提供依据,当好县政府领导的参谋和助手; 3、负责以县政府和县政府办公室名义印发的公文,以及县政府领导重要讲话、报告、汇报材料的起草和审核工作;4、负责县政府会议的组织筹备工作,协助县政府领导组织会议决定事项的实施;5、督促检查县政府各部门和各镇政府对县政府文件、会议决定事项及县政府领导有关指示的执行落实情况,并跟踪调研,及时向县政府领导报告;6、负责对县政府各部门和各镇政府请示县政府的事项,提出审核拟办意见,报县政府领导审批。受县政府领导委托,协调处理有关事项; 7、协助县政府领导处置突发事件和重大事故;8、牵头组织办理县及县以上人大代表建议案、政协委员提案; 9、负责县政府领导重要活动的组织、协调、安排;10、负责县政府行政执法监督检查、行政复议应诉等有关法制方面的调处、协调和法规文件审查以及宣传工作;11、负责县政府应急值守工作,及时向县政府领导报告重要情况,并协助处理重要问题; 12、认真贯彻执行国家对外方针政策和涉外法律法规,统筹协调和归口管理外事侨务工作;13、负责全县信息化及电子政务工作,全面建设电子政务网络和安全监督工作;14、负责全县信访工作;15、负责全县无线电管理工作; 16、办理县政府领导交办的其他事项。
    二、2017年度主要工作任务
    2017年是全面深化改革的关键之年,是全面建设陕西强县的开局之年,政府办公室工作总体要求是:认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,围绕办公室工作提水平提效率、干部工作提能力提素质“双提高”的目标,严格按照“五个坚持”(坚持绝对忠诚的政治品格、坚持高度自觉的大局意识、坚持极端负责的工作作风、坚持无怨无悔的奉献精神、坚持廉洁自律的道德操守)要求,切实履行“一学四好”工作职责(加强学习、当好参谋、搞好协调、做好服务、抓好督办),努力建设一流队伍、争创一流业绩。
  今年主要抓好以下几个方面工作:一是抓好“六个提升”:提升协调、文秘、会议、信息、应急、便民服务;二是抓好“七个强化”:强化督查督办、目标管理、信访接待、制度建设、后勤保障、机关管理、党建帮扶工作;三是抓好“三个加强”:加强班子建设、干部队伍建设、作风建设。
    三、 单位基本情况
    我单位属全额拨款的行政单位。县政府办公室行政编制39人,事业编制30人),共计编制69人。现有人员55人。公车办车实有车辆27辆。
    四、部门预算收支编制的相关依据及测算分析情况
    2017年预算编制按旬财发〔2017〕41号文件批复执行。工资福利、对个人和家庭人员经费根据2016年12月工资表实有人员,按照国家工资福利待遇相关政策从实预算,日常公用经费根据定员定额标准从实预算,含社情民意调查中心聘用人员工资(劳务费)30万元,旬阳县政府系统公车服务中心经费137万元。2017年,全年预算收入907.88万元,其中:经费补助777.88万元,事业发展收入130万元。预算支出907.88万元,其中:工资福利支出392.93万元,对个人和家庭补助37.48万元,日常公用经费支出447.47万元,其他资本性支出30万元。


2017年部门综合收支总表
        单位:百元
收                   入 支                        出
项    目 预算数 支出功能分科目(按大类) 预算数 支出经济科目(按大类) 预算数
一、财政拨款收入 90,788.00 一、一般公共服务支出 62,464.00 一、基本支出 77,788.00
  (一)、经费拨款(补助) 77,788.00 二、外交支出       工资福利支出 42,293.00
  (二)、事业发展补助收入 13,000.00 三、国防支出       商品和服务支出 31,747.00
  (三)、政府调剂收入   四、公共安全支出       对个人和家庭的补助 3,748.00
二、上级补助收入   五、教育支出   二、项目支出 13,000.00
三、事业收入   六、科学技术支出       工资福利支出  
四、事业单位经营收入   七、文化体育与传媒支出       商品和服务支出 10,000.00
五、附属单位上缴收入   八、社会保障和就业支出       对个人和家庭的补助  
六、其他收入   九、医疗卫生与计划生育支出       对企事业单位的补贴  
    十、节能环保支出       债务利息支出  
    十一、城乡社区支出       基本建设支出  
    十二、农林水支出       其他资本性支出 3,000.00
    十三、交通运输支出       其他支出  
    十四、资源勘探信息等支出   三、上缴上级支出  
    十五、商业服务业等支出   四、事业单位经营支出  
    十六、金融支出   五、对附属单位补助支出  
    十七、援助其他地区支出      
    十八、国土海洋气象等支出      
    十九、住房保障支出      
    二十、粮油物资储备支出      
    二十一、国债还本付息支出      
    二十二、其他支出      
           
           
本年收入合计 90,788.00 本年支出合计 62,464.00 本年支出合计 90,788.00
  用事业基金弥补收支差额                                   结余分配  
  年初结转和结余 0.00 年末结转和结余 0.00
     基本支出结转       基本支出结转  
      项目支出结转和结余           项目支出结转和结余  
      经营结余    经营结余  
       
收入总计 90,788.00 支出总计 90,788.00


2017年部门预算支出预算表(按功能科目分)
          单位:百元
功能科目编码 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** 1 2 3  
  合计 90,788.00 77,788.00 13,000.00  
201 一般公共服务支出 90,788.00 77,788.00 13,000.00  
 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 90,788.00 77,788.00 13,000.00  
  2010301    行政运行 64,088.00 64,088.00    
2010302 一般行政管理事务 13,000.00   13,000.00  
2010303 机关服务 13,700.00 13,700.00    
           


2017年部门预算支出预算表(按经济分类科目分)
          单位:百元
经济科目编码 经济科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** 1 2 3 **
  合计 90,788.00 77,788.00 13,000.00  
301 工资福利支出 39,293.00 39,293.00 0.00  
  30101   基本工资 18,467.00 18,467.00    
  30102   津贴补贴 19,230.00 19,230.00    
  30104   社会保障缴费 0.00      
  30107   绩效工资 0.00      
  30199   其他工资福利支出(奖金) 1,596.00 1,596.00    
302 商品和服务支出 44,747.00 34,747.00 10,000.00  
  30201   办公费 12,000.00 2,000.00 10,000.00  
  30202   印刷费 1,300.00 1,300.00    
  30203   咨询费 0.00      
  30204   手续费 0.00      
  30205   水费 500.00 500.00    
  30206   电费 3,000.00 3,000.00    
  30207   邮电费 1,000.00 1,000.00    
  30208   取暖费 4,800.00 4,800.00    
  30211   差旅费 0.00      
  30212   因公出国(境)费用 0.00      
  30213   维修(护)费 2,000.00 2,000.00    
  30215   会议费 200.00 200.00    
  30216   培训费 300.00 300.00    
  30217   公务接待费 1,600.00 1,600.00    
  30224   被装购置费 0.00      
  30226   劳务费 3,000.00 3,000.00    
  30228   工会经费 376.00 376.00    
  30229   福利费(降温、福利、取暖费) 971.00 971.00    
  30231   公务用车运行维护费 13,700.00 13,700.00    
  30239   其他交通费用 0.00      
  30299   其他商品和服务支出 0.00      
303 对个人和家庭的补助 3,748.00 3,748.00 0.00  
  30301  离休费 0.00      
  30302   退休费 0.00      
  30305   生活补助 413.00 413.00    
  30307   医疗费 0.00      
  30308   助学金 0.00      
  30311   住房公积金 3,335.00 3,335.00    
  30399   其他对个人和家庭补助支出 0.00      
310 其他资本性支出 3,000.00 0.00 3,000.00  
  31001   房屋建筑物购建 0.00      
  31002   办公设备购置 0.00      
  31003   专用设备购置 0.00      
  31007   信息网络及软件购置更新 3,000.00   3,000.00  
  31099   其他资本性支出 0.00      


2017年“三公”经费及会议费支出预算表
                  单位:百元
单位编码 单位名称 合计 财政拨款安排的“三公”经费预算 会议费
小计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置及运行维护费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8
016059090 旬阳县人民政府办公室 15,500.00 15,300.00   1,600.00 13,700.00   13,700.00 200.00
责任编辑:旬阳县人大    文章录入:旬阳县人大

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