旬阳县政务大厅2017年部门预算公开说明
365bet体育在线官网 www.baidushihundan.com 2017-04-07 20:59:37 来源:本网 作者: 点击:
为做好预算信息公开工作,现将我单位2017年部门预算公开如下:
一、主要职责
1、负责办理需报经县内有关部门审批、核发的批准文件、证照和县境内有关证照的年检手续。
2、受理并协调督办县内企业、个体工商户有关投资软环境方面的投诉举报。
3、为各类经济组织和城乡居民申领有关证件提供服务。
4、负责各镇便民服务中心业务指导。
5、积极完成县委县政府交办的其它工作。
二、2017年度部门主要工作任务及目标
2017年是十三五规划的关键之年,政务大厅工作的基本思路是:全面贯彻落实党的十八届全会精神,围绕县委十五次党代会议的总体部署,以开拓创新为动力,以全面提升服务水平为抓手,全方位、深层次推进行政审批制度改革和政务服务中心建设,为建设“一强五好”的陕西强县创造良好的政务环境。
一是全面完成政务服务中心改造工程建设,努力提升信息化水平。二是着力规范政务服务中心运行,深入推进简政放权,按照“凡批必进、应进必进”的原则,凡是与企业、社会组织、群众个人密切相关的行政审批和服务事项全部纳入政务服务中心办理。三是加强政务中心自身建设,进一步健全窗口管理机制和考核激励办法,努力形成一整套科学缜密、规范管用、运作高效的工作机制和管理规章。四是进一步完善政务服务体系,以县级政务服务中心建设为契机,把电子审批和电子监督平台向镇村基层延伸。
三、单位基本情况
旬阳县政务大厅正科级规格,隶属于县政府办管理,属全额拨款参公管理事业单位,编制8人,各窗口单位驻厅工作人员40人。
四、2017年部门综合预算拨款收支情况
2017年预算编制按照旬财发〔2017〕41号文件批复执行。工资福利、对个人和家庭人员经费根据2016年11月工资表实有人员,按照国家工资福利待遇相关政策从实预算,日常公用经费按照定员定额标准从实预算。2017年,全年预算收入30.37万元。其中:经费补助收入23.17万元,事业发展补助收入7.2万元。预算支出30.37万元,其中:工资福利支出18.86万元,对个人和家庭补助1.6万元,日常公用经费支出9.91万元。
附:部门预算公开表
一、主要职责
1、负责办理需报经县内有关部门审批、核发的批准文件、证照和县境内有关证照的年检手续。
2、受理并协调督办县内企业、个体工商户有关投资软环境方面的投诉举报。
3、为各类经济组织和城乡居民申领有关证件提供服务。
4、负责各镇便民服务中心业务指导。
5、积极完成县委县政府交办的其它工作。
二、2017年度部门主要工作任务及目标
2017年是十三五规划的关键之年,政务大厅工作的基本思路是:全面贯彻落实党的十八届全会精神,围绕县委十五次党代会议的总体部署,以开拓创新为动力,以全面提升服务水平为抓手,全方位、深层次推进行政审批制度改革和政务服务中心建设,为建设“一强五好”的陕西强县创造良好的政务环境。
一是全面完成政务服务中心改造工程建设,努力提升信息化水平。二是着力规范政务服务中心运行,深入推进简政放权,按照“凡批必进、应进必进”的原则,凡是与企业、社会组织、群众个人密切相关的行政审批和服务事项全部纳入政务服务中心办理。三是加强政务中心自身建设,进一步健全窗口管理机制和考核激励办法,努力形成一整套科学缜密、规范管用、运作高效的工作机制和管理规章。四是进一步完善政务服务体系,以县级政务服务中心建设为契机,把电子审批和电子监督平台向镇村基层延伸。
三、单位基本情况
旬阳县政务大厅正科级规格,隶属于县政府办管理,属全额拨款参公管理事业单位,编制8人,各窗口单位驻厅工作人员40人。
四、2017年部门综合预算拨款收支情况
2017年预算编制按照旬财发〔2017〕41号文件批复执行。工资福利、对个人和家庭人员经费根据2016年11月工资表实有人员,按照国家工资福利待遇相关政策从实预算,日常公用经费按照定员定额标准从实预算。2017年,全年预算收入30.37万元。其中:经费补助收入23.17万元,事业发展补助收入7.2万元。预算支出30.37万元,其中:工资福利支出18.86万元,对个人和家庭补助1.6万元,日常公用经费支出9.91万元。
附:部门预算公开表
2017年部门综合预算收支总表 | |||||
单位:百元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 支出功能分科目(按大类) | 预算数 | 支出经济科目(按大类) | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 3,037.00 | 一、一般公共服务支出 | 3,037.00 | 一、基本支出 | 3,037.00 |
(一)、经费拨款(补助) | 2,317.00 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 1,886.00 | |
(二)、事业发展补助收入 | 720.00 | 三、国防支出 | 商品和服务支出 | 991.00 | |
(三)、政府调剂收入 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 160.00 | ||
二、上级补助收入 | 五、教育支出 | 二、项目支出 | 0.00 | ||
三、事业收入 | 六、科学技术支出 | 工资福利支出 | |||
四、事业单位经营收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 商品和服务支出 | |||
五、附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 对个人和家庭的补助 | |||
六、其他收入 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 对企事业单位的补贴 | |||
十、节能环保支出 | 债务利息支出 | ||||
十一、城乡社区支出 | 债务还本支出 | ||||
十二、农林水支出 | 基本建设支出 | ||||
十三、交通运输支出 | 其他资本性支出 | ||||
十四、资源勘探信息等支出 | 其他支出 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 三、上缴上级支出 | ||||
十六、金融支出 | 四、事业单位经营支出 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 五、对附属单位补助支出 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | |||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、其他支出 | |||||
二十二、债务还本支出 | |||||
二十三、债务付息支出 | |||||
本年收入合计 | 3,037.00 | 本年支出合计 | 3,037.00 | 本年支出合计 | 3,037.00 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||||
年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 | ||
基本支出结转 | 基本支出结转 | ||||
项目支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||||
经营结余 | 经营结余 | ||||
收入总计 | 3,037.00 | 支出总计 | 3,037.00 |
2017年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分) | |||||
单位:百元 | |||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
合计 | 3,037.00 | 3,037.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,037.00 | 3,037.00 | ||
2010306 | 政务公开审批 | 3,037.00 | 3,037.00 | ||
…… |
2017年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分) | |||||
单位:百元 | |||||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
合计 | 3,037.00 | 3,037.00 | 0.00 | ||
301 | 工资福利支出 | 1,886.00 | 1,886.00 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 896.00 | 896.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 912.00 | 912.00 | ||
30103 | 奖金 | 78.00 | 78.00 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 由城乡居民养老经办中心填 | ||
30109 | 机关事业单位职业年金缴费 | 0.00 | 由城乡居民养老经办中心填 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | |||
302 | 商品和服务支出 | 991.00 | 991.00 | 0.00 | |
30201 | 办公费 | 190.00 | 190.00 | ||
30202 | 印刷费 | 100.00 | 100.00 | ||
30203 | 咨询费 | 0.00 | |||
30204 | 手续费 | 0.00 | |||
30205 | 水费 | 50.00 | 50.00 | ||
30206 | 电费 | 400.00 | 400.00 | ||
30207 | 邮电费 | 30.00 | 30.00 | ||
30208 | 取暖费 | 53.00 | 53.00 | ||
30211 | 差旅费 | 50.00 | 50.00 | ||
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | ||
30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | ||
30215 | 会议费 | 50.00 | 50.00 | ||
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | ||
30217 | 公务接待费 | 50.00 | 50.00 | ||
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | ||
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | ||
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | ||
30228 | 工会经费 | 18.00 | 18.00 | ||
30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | ||
30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 退休人员已移交至城乡居民养老经办中心的不填 ;未移交至城乡居民养老经办中心的要填 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | ||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | ||
30307 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | ||
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | ||
30311 | 住房公积金 | 160.00 | 160.00 | ||
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | |||
30399 | 其他对个人和家庭补助支出 | 0.00 | |||
310 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
2017年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费支出预算表 | |||||||||
单位:百元 | |||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | |||||
小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
118001 | 旬阳县政务大厅 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
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