旬阳县招商局2017年财政预算公开说明
365bet体育在线官网 www.baidushihundan.com 2017-04-07 20:52:56 来源:本网 作者: 点击:
为了做好预算信息公开工作,根据旬阳县财政局《关于2017年县本级部门预算的批复》(旬财发[2017]41号)文件要求,现将我单位2017年部门预算和“三公”经费预算信息公开如下:
一、部门主要职责
(一)贯彻执行县委、县政府招商引资方针政策,参与全县招商引资规划和有关政策的制定,组织协调全县招商工作。负责招商引资政策的解释、咨询服务和受理客商投诉工作。
(二)承担县委、县政府安排的招商引资任务。负责全县重大项目招商引资的组织、策划、论证和储备工作,负责重大招商项目的推介、洽谈、拟约和协调工作,招商项目开工、跟踪服务、包抓推进工作。参与全县重大产业项目的前期研究、包装策划工作。
(三)负责拟定全县招商引资年度计划和考核办法,参与全县招商引资目标责任的考核考评。
(四)负责全县招商引资项目和信息的收集、统计、上报工作,逐月实施全县招商引资动态信息通报工作。指导部门及乡镇招商引资工作。负责旬阳县招商局网站运行及维护工作。
(五)负责全县及省内外重大招商引资活动的筹备及综合协调工作,牵头组织参与省内外大型招商引资活动。
(六)完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。
二、2017年度目标任务及工作重点
2017年力争新签约招商引资项目15个以上,引进合同资金60亿元以上,到位资金43亿元以上。
(一)加大产业链招商。一方面立足旬阳现有企业发展需要,招引与其配套的上下游产业,围绕产业的主导品牌及其上下游产品,以内引外进行招商;另一方面积极创造条件,引进一批生态环保、产业链条长、关联度大的项目,如电子产业、新能源汽车及相关配套产业、服装加工等,促进旬阳工业转型升级。
(二)加强企业招商。以企业为主体,支持龙头企业创造条件吸引中下游加工企业落户旬阳;鼓励企业与国内外大公司、大集团对接,实现以产权换资金,以存量换增量,以市场换技术;引导企业与客商、科研院所合作,既引进资金,又引进技术、产品、人才和管理方法。
(三)“走出去、请进来”招商。围绕重点产业、重点项目,瞄准重点区域、重点企业,积极开展会展招商、上门精准招商、网络招商,主动出击,对接洽谈;广泛推介,大力宣传旬阳特色产业,加强与发达地区商会、行业协会联系,邀请商会、行业协会组织客商来县考察投资,寻求合作商机。
三、部门基本情况
旬阳县招商局为县政府直属事业单位,内设行政股、招商股、项目管理股三个股室。人员编制共计9人,其中:局长1名、副局长2名,股级职数3名。现有人数6人。所有经费财政全额预算。
四、部门预算收支编制依据及测算分析
根据国家有关政策规定、县财政局2017年部门预算编制工作会议精神以及招商局履行的工作职能,结合历年预、决算收支情况,按照“量入为出、量力而行、收支平衡”的原则进行编报。
(一)人员经费。依据2017年1月工资表内实有人数,和国家工资福利待遇政策从实预算。
(二)日常公用经费。根据部门预算规定的定员定额标准从实预算。
(三)项目支出。根据部门职能和保持事业发展需要核定。
五、部门收支预算情况。
2017年,全年预算收入68万元。全年预算支出68万元,其中:工资福利支出44.20万元,对个人和家庭补助3.79万元,商品及服务支出20.01万元(日常公用经费9.51万元,三公经费预算支出10.50万元),做到年度收支预算平衡。
一、部门主要职责
(一)贯彻执行县委、县政府招商引资方针政策,参与全县招商引资规划和有关政策的制定,组织协调全县招商工作。负责招商引资政策的解释、咨询服务和受理客商投诉工作。
(二)承担县委、县政府安排的招商引资任务。负责全县重大项目招商引资的组织、策划、论证和储备工作,负责重大招商项目的推介、洽谈、拟约和协调工作,招商项目开工、跟踪服务、包抓推进工作。参与全县重大产业项目的前期研究、包装策划工作。
(三)负责拟定全县招商引资年度计划和考核办法,参与全县招商引资目标责任的考核考评。
(四)负责全县招商引资项目和信息的收集、统计、上报工作,逐月实施全县招商引资动态信息通报工作。指导部门及乡镇招商引资工作。负责旬阳县招商局网站运行及维护工作。
(五)负责全县及省内外重大招商引资活动的筹备及综合协调工作,牵头组织参与省内外大型招商引资活动。
(六)完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。
二、2017年度目标任务及工作重点
2017年力争新签约招商引资项目15个以上,引进合同资金60亿元以上,到位资金43亿元以上。
(一)加大产业链招商。一方面立足旬阳现有企业发展需要,招引与其配套的上下游产业,围绕产业的主导品牌及其上下游产品,以内引外进行招商;另一方面积极创造条件,引进一批生态环保、产业链条长、关联度大的项目,如电子产业、新能源汽车及相关配套产业、服装加工等,促进旬阳工业转型升级。
(二)加强企业招商。以企业为主体,支持龙头企业创造条件吸引中下游加工企业落户旬阳;鼓励企业与国内外大公司、大集团对接,实现以产权换资金,以存量换增量,以市场换技术;引导企业与客商、科研院所合作,既引进资金,又引进技术、产品、人才和管理方法。
(三)“走出去、请进来”招商。围绕重点产业、重点项目,瞄准重点区域、重点企业,积极开展会展招商、上门精准招商、网络招商,主动出击,对接洽谈;广泛推介,大力宣传旬阳特色产业,加强与发达地区商会、行业协会联系,邀请商会、行业协会组织客商来县考察投资,寻求合作商机。
三、部门基本情况
旬阳县招商局为县政府直属事业单位,内设行政股、招商股、项目管理股三个股室。人员编制共计9人,其中:局长1名、副局长2名,股级职数3名。现有人数6人。所有经费财政全额预算。
四、部门预算收支编制依据及测算分析
根据国家有关政策规定、县财政局2017年部门预算编制工作会议精神以及招商局履行的工作职能,结合历年预、决算收支情况,按照“量入为出、量力而行、收支平衡”的原则进行编报。
(一)人员经费。依据2017年1月工资表内实有人数,和国家工资福利待遇政策从实预算。
(二)日常公用经费。根据部门预算规定的定员定额标准从实预算。
(三)项目支出。根据部门职能和保持事业发展需要核定。
五、部门收支预算情况。
2017年,全年预算收入68万元。全年预算支出68万元,其中:工资福利支出44.20万元,对个人和家庭补助3.79万元,商品及服务支出20.01万元(日常公用经费9.51万元,三公经费预算支出10.50万元),做到年度收支预算平衡。
2017年部门综合预算收支总表 | |||||
单位:百元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 支出功能分科目(按大类) | 预算数 | 支出经济科目(按大类) | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 6,800.00 | 一、一般公共服务支出 | 6,800.00 | 一、基本支出 | 5,300.00 |
(一)、经费拨款(补助) | 5,300.00 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 4,420.00 | |
(二)、事业发展补助收入 | 1,500.00 | 三、国防支出 | 商品和服务支出 | 501.00 | |
(三)、政府调剂收入 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 379.00 | ||
二、上级补助收入 | 五、教育支出 | 二、项目支出 | 1,500.00 | ||
三、事业收入 | 六、科学技术支出 | 工资福利支出 | |||
四、事业单位经营收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 商品和服务支出 | 1,500.00 | ||
五、附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 对个人和家庭的补助 | |||
六、其他收入 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 对企事业单位的补贴 | |||
十、节能环保支出 | 债务利息支出 | ||||
十一、城乡社区支出 | 债务还本支出 | ||||
十二、农林水支出 | 基本建设支出 | ||||
十三、交通运输支出 | 其他资本性支出 | ||||
十四、资源勘探信息等支出 | 其他支出 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 三、上缴上级支出 | ||||
十六、金融支出 | 四、事业单位经营支出 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 五、对附属单位补助支出 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | |||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、其他支出 | |||||
二十二、债务还本支出 | |||||
二十三、债务付息支出 | |||||
本年收入合计 | 6,800.00 | 本年支出合计 | 6,800.00 | 本年支出合计 | 6,800.00 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||||
年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 | ||
基本支出结转 | 基本支出结转 | ||||
项目支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||||
经营结余 | 经营结余 | ||||
收入总计 | 6,800.00 | 支出总计 | 6,800.00 |
2017年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分) | |||||
单位:百元 | |||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
合计 | 6,800.00 | 5,300.00 | 1,500.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 6,800.00 | 5,300.00 | 1,500.00 | |
20113 | 商贸事务 | 6,800.00 | 5,300.00 | 1,500.00 | |
2011308 | 招商引资 | 6,800.00 | 5,300.00 | 1,500.00 | |
2017年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分) | |||||
单位:百元 | |||||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
合计 | 6,800.00 | 5,300.00 | 1,500.00 | ||
301 | 工资福利支出 | 4,420.00 | 4,420.00 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 2,188.00 | 2,188.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 2,043.00 | 2,043.00 | ||
30103 | 奖金 | 189.00 | 189.00 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 由城乡居民养老经办中心填 | ||
30109 | 机关事业单位职业年金缴费 | 0.00 | 由城乡居民养老经办中心填 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | |||
302 | 商品和服务支出 | 2,001.00 | 501.00 | 1,500.00 | |
30201 | 办公费 | 50.00 | 50.00 | ||
30202 | 印刷费 | 50.00 | 50.00 | ||
30203 | 咨询费 | 0.00 | |||
30204 | 手续费 | 0.00 | |||
30205 | 水费 | 0.00 | |||
30206 | 电费 | 50.00 | 50.00 | ||
30207 | 邮电费 | 50.00 | 50.00 | ||
30208 | 取暖费 | 0.00 | |||
30211 | 差旅费 | 550.00 | 50.00 | 500.00 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | |||
30213 | 维修(护)费 | 0.00 | |||
30215 | 会议费 | 50.00 | 50.00 | ||
30216 | 培训费 | 0.00 | |||
30217 | 公务接待费 | 1,050.00 | 50.00 | 1,000.00 | |
30224 | 被装购置费 | 0.00 | |||
30226 | 劳务费 | 0.00 | |||
30227 | 委托业务费 | 0.00 | |||
30228 | 工会经费 | 45.00 | 45.00 | ||
30229 | 福利费 | 106.00 | 106.00 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | |||
30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 379.00 | 379.00 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 退休人员已移交至城乡居民养老经办中心的不填 ;未移交至城乡居民养老经办中心的要填 | ||
30302 | 退休费 | 0.00 | |||
30305 | 生活补助 | 0.00 | |||
30307 | 医疗费 | 0.00 | |||
30308 | 助学金 | 0.00 | |||
30311 | 住房公积金 | 379.00 | 379.00 | ||
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | |||
30399 | 其他对个人和家庭补助支出 | 0.00 | |||
310 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
2017年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费支出预算表 | |||||||||
单位:百元 | |||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | |||||
小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
164001 | 旬阳县招商局 | 1,100.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 0.00 | 50.00 |
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