中共旬阳县委组织部2017年部门预算公开说明
365bet体育在线官网 www.baidushihundan.com 2017-04-07 21:14:27 来源:本网 作者: 点击:
一、部门主要职责
贯彻落实党的组织工作路线、方针和政策,检查指导全县党的基层组织建设和党员队伍建设,研究制定加强党的组织建设的措施,负责党费的收缴管理工作;贯彻落实党的干部路线、方针、政策,负责对干部工作的宏观管理,制定或参与制定干部人事工作的有关规划、规定,负责对县委管理、县委授权管理和组织部管理的领导班子和领导干部队伍建设工作;对全县干部教育培训工作进行规划指导,负责农村党员干部现代远程教育工作;负责干部监督工作;协调指导全县人才工作和人才队伍建设;综合协调、组织指导全县新经济、新社会组织党的工作;承办干部管理、服务的日常具体业务;负责全县组织史资料的收集和编写工作;负责离退休干部的宏观指导;完成县委和市委组织部交办的其他任务。
二、2017年度部门主要工作任务及目标
一是持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化;二是从严打造追赶超越的骨干队伍;三是全面提升基层党组织建设科学化水平;四是着力优化人才发展环境;五是着力打造模范部门。
三、单位基本情况
我单位属全额拨款的行政单位,其中部属或挂靠机构有中共旬阳县委农村基层组织建设工作领导小组办公室、中共旬阳县委人才工作办公室、中共旬阳县委干部教育委员会办公室、中共旬阳县新经济和新社会组织工作委员会、旬阳县农村党员干部现代远程教育管理办公室。总编制31人,遗属补助2人,大学生村官32人。
四、部门预算收支编制的相关依据及测算分析情况
2017年预算编制按旬财发〔2017〕41号文件批复执行。工资福利、对个人和家庭人员经费根据2016年12月工资表实有人员,按照国家工资福利待遇相关政策从实预算,日常公用经费根据定员定额标准从实预算。2017年,全年预算收入424.01万元,其中:经费补助341.01万元,事业发展收入83万元。预算支出424.01万元,其中:工资福利支出303.05万元(含大学生村官工资105.6万元),对个人和家庭补助15.94万元,日常公用经费支出105.02万元。
附:中共旬阳县委组织部2017年部门预算公开表
贯彻落实党的组织工作路线、方针和政策,检查指导全县党的基层组织建设和党员队伍建设,研究制定加强党的组织建设的措施,负责党费的收缴管理工作;贯彻落实党的干部路线、方针、政策,负责对干部工作的宏观管理,制定或参与制定干部人事工作的有关规划、规定,负责对县委管理、县委授权管理和组织部管理的领导班子和领导干部队伍建设工作;对全县干部教育培训工作进行规划指导,负责农村党员干部现代远程教育工作;负责干部监督工作;协调指导全县人才工作和人才队伍建设;综合协调、组织指导全县新经济、新社会组织党的工作;承办干部管理、服务的日常具体业务;负责全县组织史资料的收集和编写工作;负责离退休干部的宏观指导;完成县委和市委组织部交办的其他任务。
二、2017年度部门主要工作任务及目标
一是持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化;二是从严打造追赶超越的骨干队伍;三是全面提升基层党组织建设科学化水平;四是着力优化人才发展环境;五是着力打造模范部门。
三、单位基本情况
我单位属全额拨款的行政单位,其中部属或挂靠机构有中共旬阳县委农村基层组织建设工作领导小组办公室、中共旬阳县委人才工作办公室、中共旬阳县委干部教育委员会办公室、中共旬阳县新经济和新社会组织工作委员会、旬阳县农村党员干部现代远程教育管理办公室。总编制31人,遗属补助2人,大学生村官32人。
四、部门预算收支编制的相关依据及测算分析情况
2017年预算编制按旬财发〔2017〕41号文件批复执行。工资福利、对个人和家庭人员经费根据2016年12月工资表实有人员,按照国家工资福利待遇相关政策从实预算,日常公用经费根据定员定额标准从实预算。2017年,全年预算收入424.01万元,其中:经费补助341.01万元,事业发展收入83万元。预算支出424.01万元,其中:工资福利支出303.05万元(含大学生村官工资105.6万元),对个人和家庭补助15.94万元,日常公用经费支出105.02万元。
附:中共旬阳县委组织部2017年部门预算公开表
2017年部门综合收支总表 | |||||
单位:百元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 支出功能分科目(按大类) | 预算数 | 支出经济科目(按大类) | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 42,401.00 | 一、一般公共服务支出 | 42,401.00 | 一、基本支出 | 34,101.00 |
(一)、经费拨款(补助) | 34,101.00 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 30,305.00 | |
(二)、事业发展补助收入 | 8,300.00 | 三、国防支出 | 商品和服务支出 | 2,202.00 | |
(三)、政府调剂收入 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 1,594.00 | ||
二、上级补助收入 | 五、教育支出 | 二、项目支出 | 8,300.00 | ||
三、事业收入 | 六、科学技术支出 | 工资福利支出 | |||
四、事业单位经营收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 商品和服务支出 | 8,300.00 | ||
五、附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 对个人和家庭的补助 | |||
六、其他收入 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 对企事业单位的补贴 | |||
十、节能环保支出 | 债务利息支出 | ||||
十一、城乡社区支出 | 基本建设支出 | ||||
十二、农林水支出 | 其他资本性支出 | ||||
十三、交通运输支出 | 其他支出 | ||||
十四、资源勘探信息等支出 | 三、上缴上级支出 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 四、事业单位经营支出 | ||||
十六、金融支出 | 五、对附属单位补助支出 | ||||
十七、援助其他地区支出 | |||||
十八、国土海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | |||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、国债还本付息支出 | |||||
二十二、其他支出 | |||||
本年收入合计 | 42,401.00 | 本年支出合计 | 42,401.00 | 本年支出合计 | 42,401.00 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||||
年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 | ||
基本支出结转 | 基本支出结转 | ||||
项目支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||||
经营结余 | 经营结余 | ||||
收入总计 | 42,401.00 | 支出总计 | 42,401.00 |
2017年部门预算支出预算表(按功能科目分) | |||||
单位:百元 | |||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 42,401.00 | 34,101.00 | 8,300.00 | ||
201 | 一般行政管理事务 | 42,401.00 | 34,101.00 | 8,300.00 | |
2013 | 组织事务 | 42,401.00 | 34,101.00 | 8,300.00 | |
2010301 | 行政运行(组织) | 42,401.00 | 34,101.00 | 8,300.00 | |
2017年部门预算支出预算表(按经济分类科目分) | |||||
单位:百元 | |||||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
合计 | 42,401.00 | 34,101.00 | 8,300.00 | ||
301 | 工资福利支出 | 30,305.00 | 30,305.00 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 19,152.00 | 19,152.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 8,124.00 | 8,124.00 | ||
30104 | 社会保障缴费 | 2,285.00 | 2,285.00 | ||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | |||
30199 | 其他工资福利支出(奖金) | 744.00 | 744.00 | ||
302 | 商品和服务支出 | 10,502.00 | 2,202.00 | 8,300.00 | |
30201 | 办公费 | 2,700.00 | 200.00 | 2,500.00 | |
30202 | 印刷费 | 500.00 | 500.00 | ||
30203 | 咨询费 | 0.00 | |||
30204 | 手续费 | 0.00 | |||
30205 | 水费 | 0.00 | |||
30206 | 电费 | 0.00 | |||
30207 | 邮电费 | 460.00 | 160.00 | 300.00 | |
30208 | 取暖费 | 0.00 | |||
30211 | 差旅费 | 1,500.00 | 1,500.00 | ||
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | |||
30213 | 维修(护)费 | 0.00 | |||
30215 | 会议费 | 200.00 | 200.00 | ||
30216 | 培训费 | 3,650.00 | 150.00 | 3,500.00 | |
30217 | 公务接待费 | 540.00 | 540.00 | ||
30224 | 被装购置费 | 0.00 | |||
30226 | 劳务费 | 0.00 | |||
30228 | 工会经费 | 175.00 | 175.00 | ||
30229 | 福利费(降温、福利、取暖费) | 477.00 | 477.00 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 300.00 | 300.00 | ||
30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,594.00 | 1,594.00 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | |||
30302 | 退休费 | 0.00 | |||
30305 | 生活补助 | 63.00 | 63.00 | ||
30307 | 医疗费 | 0.00 | |||
30308 | 助学金 | 0.00 | |||
30311 | 住房公积金 | 1,531.00 | 1,531.00 | ||
30399 | 其他对个人和家庭补助支出 | 0.00 | |||
310 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
2017年“三公”经费及会议费支出预算表 | |||||||||
单位:百元 | |||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 财政拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | |||||
小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
中共旬阳县委组织部 | 1,040.00 | 840.00 | 0.00 | 540.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 200.00 |
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